Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Rohov
- IČO: 00655546
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFO0054/25
- Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostriedky - nákup sirupov pre PSS 1-10. odd.
- Dátum doručenia: 16.06.2025
- Celková hodnota: 1 461,46 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 43/2025
- Dátum zverejnenia: 25.06.2025
- Poznámka:
Tlačiť