Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Rohov
- IČO: 00655546
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFO0054/24
- Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostriedky - nákup drogérie pre PSS 5.odd
- Dátum doručenia: 12.06.2024
- Celková hodnota: 358,42 €
- Identifikácia objednávky: 42/2024
- Dátum zverejnenia: 02.07.2024
- Poznámka:
Tlačiť