Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Rohov
- IČO: 00655546
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFO0053/25
- Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostriedky - nákup drogérie pre 6 odd.
- Dátum doručenia: 12.06.2025
- Celková hodnota: 524,34 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 42/2025
- Dátum zverejnenia: 19.06.2025
- Poznámka:
Tlačiť