Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Rohov
- IČO: 00655546
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFO0047/25
- Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostriedky - káva pre PSS na mesiac 5,6,7/2025
- Dátum doručenia: 04.06.2025
- Celková hodnota: 2 538,06 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 37/2025
- Dátum zverejnenia: 11.06.2025
- Poznámka:
Tlačiť