Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Rohov
- IČO: 00655546
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFO0040/24
- Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostriedky - nákup drogérie pre PSS 10.odd
- Dátum doručenia: 09.05.2024
- Celková hodnota: 169,47 €
- Identifikácia objednávky: 32/2024
- Dátum zverejnenia: 22.05.2024
- Poznámka:
Tlačiť