Obstarávateľ
            
        	    - Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
 
        	    - IČO: 00655546
 
            
         
    
        
        
     
    
    
        
        	Informácie o faktúre
            
            	
            	- Číslo faktúry: DFO0039/12
 
            	- Popis fakturovaného plnenia: 
 
            	- Dátum doručenia: 23.04.2012
 
            	
            	
            	- Celková hodnota: 1 275,25 € 
 
            	
            	- Identifikácia objednávky: 35/2012
 
            	- Dátum zverejnenia: 18.12.2018
 
            	- Poznámka: 
 
            
            
            
         
     
 
Tlačiť