Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Rohov
- IČO: 00655546
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFO0038/25
- Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostriedky - nákup drogérie pre 1 odd.
- Dátum doručenia: 16.05.2025
- Celková hodnota: 356,53 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 29/2025
- Dátum zverejnenia: 30.05.2025
- Poznámka:
Tlačiť