Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Rohov
- IČO: 00655546
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFO0037/25
- Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostriedky -072025/Invázia
- Dátum doručenia: 14.05.2025
- Celková hodnota: 595,50 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 28/2025
- Dátum zverejnenia: 21.05.2025
- Poznámka:
Tlačiť