Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Rohov
- IČO: 00655546
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFO0025/24
- Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostriedky - nákup drogérie pre PSS 1+2 odd
- Dátum doručenia: 20.03.2024
- Celková hodnota: 790,59 €
- Identifikácia objednávky: 20/2024
- Dátum zverejnenia: 28.03.2024
- Poznámka:
Tlačiť