Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Rohov
- IČO: 00655546
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFO0023/25
- Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostriedky - doplatky za lieky 1.3.-16.3.2025
- Dátum doručenia: 19.03.2025
- Celková hodnota: 1 670,60 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 24.03.2025
- Poznámka:
Tlačiť