Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Rohov
- IČO: 00655546
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFO0023/24
- Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostriedky - nákup drogérie pre PSS 4.odd
- Dátum doručenia: 13.03.2024
- Celková hodnota: 642,90 €
- Identifikácia objednávky: 19/2024
- Dátum zverejnenia: 22.03.2024
- Poznámka:
Tlačiť