Obstarávateľ
- Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
- IČO: 00655546
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFO0023/19
- Popis fakturovaného plnenia: Vlastné prostriedky-káva,čaj pre PSS na 4/2019
- Dátum doručenia: 02.04.2019
- Celková hodnota: 354,55 €
- Identifikácia objednávky: 18/2019
- Dátum zverejnenia: 01.05.2019
- Poznámka:
Tlačiť