Obstarávateľ
- Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
- IČO: 00655546
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFO0020/14
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 07.03.2014
- Celková hodnota: 1 524,84 €
- Identifikácia objednávky: 17/2014
- Dátum zverejnenia: 18.12.2018
- Poznámka:
Tlačiť