Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Rohov
- IČO: 00655546
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFO0019/25
- Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostiedky - doplatky za lieky 17.2.-28.2.2025
- Dátum doručenia: 06.03.2025
- Celková hodnota: 179,79 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 13.03.2025
- Poznámka:
Tlačiť