Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Rohov
- IČO: 00655546
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFO0019/24
- Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostriedky - nákup drogérie pre PSS 6,7.odd
- Dátum doručenia: 06.03.2024
- Celková hodnota: 752,05 €
- Identifikácia objednávky: 16/2024
- Dátum zverejnenia: 14.03.2024
- Poznámka:
Tlačiť