Obstarávateľ
- Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
- IČO: 00655546
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFO0019/18
- Popis fakturovaného plnenia: Vlastné prostriedky-káva,čaj pre PSS na 3/2018
- Dátum doručenia: 06.03.2018
- Celková hodnota: 274,78 €
- Identifikácia objednávky: 15/2018
- Dátum zverejnenia: 17.12.2018
- Poznámka:
Tlačiť