Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Rohov
- IČO: 00655546
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFO0018/24
- Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostriedky - nákup kávy pre PSS 3/2024
- Dátum doručenia: 07.03.2024
- Celková hodnota: 544,79 €
- Identifikácia objednávky: 14/2024
- Dátum zverejnenia: 14.03.2024
- Poznámka:
Tlačiť