Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Rohov
- IČO: 00655546
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFO0013/23
- Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostriedky - káva pre PSS na 3/2023
- Dátum doručenia: 09.03.2023
- Celková hodnota: 383,21 €
- Identifikácia objednávky: 9/2023
- Dátum zverejnenia: 21.03.2023
- Poznámka:
Tlačiť