Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Rohov
- IČO: 00655546
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFO0012/25
- Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostriedky - drogéria pre PSS 5.odd
- Dátum doručenia: 21.02.2025
- Celková hodnota: 285,20 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 9/2025
- Dátum zverejnenia: 04.03.2025
- Poznámka:
Tlačiť