Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Rohov
- IČO: 00655546
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0399/25
- Popis fakturovaného plnenia: vyúčtovanie el. energie
- Dátum doručenia: 10.10.2025
- Celková hodnota: 916,34 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 17.10.2025
- Poznámka:
Tlačiť