Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Rohov
- IČO: 00655546
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0319/25
- Popis fakturovaného plnenia: ovocie, zelenina
- Dátum doručenia: 27.08.2025
- Celková hodnota: 1 228,16 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 10.09.2025
- Poznámka:
Tlačiť