Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Rohov
- IČO: 00655546
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0312/25
- Popis fakturovaného plnenia: elektromontážne práce
- Dátum doručenia: 22.08.2025
- Celková hodnota: 1 792,36 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 26.08.2025
- Poznámka:
Tlačiť