Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Rohov
- IČO: 00655546
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0284/25
- Popis fakturovaného plnenia: vodoinštalačný materiál
- Dátum doručenia: 01.08.2025
- Celková hodnota: 42,72 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 07.08.2025
- Poznámka:
Tlačiť