Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Rohov
- IČO: 00655546
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0255/25
- Popis fakturovaného plnenia: prezutie pneumatík
- Dátum doručenia: 08.07.2025
- Celková hodnota: 532,00 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 11.07.2025
- Poznámka:
Tlačiť