Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Rohov
- IČO: 00655546
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0081/25
- Popis fakturovaného plnenia: elektrina - vyúčtovanie
- Dátum doručenia: 10.03.2025
- Celková hodnota: 581,48 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 21.03.2025
- Poznámka:
Tlačiť