Obstarávateľ
- Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
- IČO: 00655546
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0051/19
- Popis fakturovaného plnenia: potraviny
- Dátum doručenia: 27.02.2019
- Celková hodnota: 307,93 €
- Dátum zverejnenia: 27.04.2019
- Poznámka:
Tlačiť