Zoltan Brinzik - Office Center


Informácie
  • Názov: Zoltan Brinzik - Office Center
  • IČO: 46543112
  • Adresa: Lipový rad 515, 93028 Okoč

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0449/22 Kancelárske potreby Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Zoltan Brinzik - Office Center 46543112 251,80 € 09.09.2022 25.10.2022 Faktúra
DFB0448/22 Tonery Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Zoltan Brinzik - Office Center 46543112 103,20 € 09.09.2022 25.10.2022 Faktúra
DFB0447/22 Výpočtová technika, iné Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Zoltan Brinzik - Office Center 46543112 183,10 € 09.09.2022 25.10.2022 Faktúra
Zmluva č. 30/2022/DSSOS Rámcová kúpna zmluva č. 30/2022/DSSOS Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých , SNP 767/6, 930 28 Okoč 00596485 Zoltán Brinzik - Office Center 46543112 3 250,00 € 05.12.2022 08.12.2022 04.12.2023 07.12.2022 Mgr. Tibor Veres riaditeľ Zmluva
Zmluva č. 31/2022/DSSOS Rámcová kúpna zmluva č. 31/2022/DSSOS Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých , SNP 767/6, 930 28 Okoč 00596485 Zoltán Brinzik - Office Center 46543112 607,80 € 05.12.2022 08.12.2022 04.12.2023 07.12.2022 Mgr. Tibor Veres riaditeľ Zmluva
DFB0640/22 Výpočtová technika, servis Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Zoltan Brinzik - Office Center 46543112 35,20 € 21.12.2022 12.01.2023 Faktúra
DFB0639/22 Tonery Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Zoltan Brinzik - Office Center 46543112 22,90 € 21.12.2022 12.01.2023 Faktúra
DFB0638/22 Tonery Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Zoltan Brinzik - Office Center 46543112 17,00 € 21.12.2022 12.01.2023 Faktúra
DFB0637/22 Kancelárske potreby Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Zoltan Brinzik - Office Center 46543112 94,30 € 21.12.2022 12.01.2023 Faktúra
DFB0636/22 Kancelárske potreby Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Zoltan Brinzik - Office Center 46543112 448,50 € 21.12.2022 12.01.2023 Faktúra
DFB0635/22 Kancelárske potreby Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Zoltan Brinzik - Office Center 46543112 373,70 € 21.12.2022 12.01.2023 Faktúra
DFB0133/21 Kancelárske potreby Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Zoltan Brinzik - Office Center 46543112 282,80 € 29.03.2021 06.05.2021 Faktúra
0075/21 Oprava PC vrátane materiálu (HP S700 SSD 250 GB, SBOX HDC-2562 HDD Case, servis) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Zoltan Brinzik - Office Center 46543112 100,00 € 10.08.2021 19.08.2021 Objednávka
DFB0393/21 Oprava PC vrátane materiálu (HP S700 SSD 250 GB, SBOX HDC-2562 HDD Case, servis) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Zoltan Brinzik - Office Center 46543112 80,00 € 24.06.2021 10.09.2021 Faktúra
DFB0604/21 Kancelárske potreby, tonery Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Zoltan Brinzik - Office Center 46543112 788,80 € 08.12.2021 15.01.2022 Faktúra
0072/20 Oprava PC vrátane materiálu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Zoltan Brinzik - Office Center 46543112 140,00 € 24.06.2020 23.07.2020 Objednávka
0073/20 Batéria T6 Power HP 1 ks,pevný disk HV300 1 ks Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Zoltan Brinzik - Office Center 46543112 109,00 € 24.06.2020 23.07.2020 Objednávka
DFB0323/20 Baterie T6 power HP, ADATA 1TB SLIM external HV300 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Zoltan Brinzik - Office Center 46543112 109,00 € 03.07.2020 22.08.2020 Faktúra
DFB0322/20 Servis PC, SSD Patriot Burst 480 GB, ICY BOX IB-241WB 2,5 USB Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Zoltan Brinzik - Office Center 46543112 133,80 € 03.07.2020 22.08.2020 Faktúra
DFB0321/20 Kancelárske potreby, tonery Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Zoltan Brinzik - Office Center 46543112 928,90 € 03.07.2020 22.08.2020 Faktúra