Faktúra č. DFO0053/17
Obstarávateľ
- Názov: DSS pre deti a dospelých Okoč
- IČO: 00596485
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFO0053/17
- Popis fakturovaného plnenia: Tovar
- Dátum doručenia: 13.11.2017
- Celková hodnota: 61,80 €
- Dátum zverejnenia: 17.12.2018
- Poznámka: