Faktúra č. DFO0053/13
Obstarávateľ
- Názov: DSS pre deti a dospelých Okoč
- IČO: 00596485
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFO0053/13
- Popis fakturovaného plnenia: Tovar
- Dátum doručenia: 14.10.2013
- Celková hodnota: 106,26 €
- Dátum zverejnenia: 18.12.2018
- Poznámka: