Faktúra č. DFO0053/13

Obstarávateľ
  • Názov: DSS pre deti a dospelých Okoč
  • IČO: 00596485
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFO0053/13
  • Popis fakturovaného plnenia: Tovar
  • Dátum doručenia: 14.10.2013
  • Celková hodnota: 106,26 €
  • Dátum zverejnenia: 18.12.2018
  • Poznámka:
Tlačiť