Faktúra č. DFO0051/17

Obstarávateľ
  • Názov: DSS pre deti a dospelých Okoč
  • IČO: 00596485
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFO0051/17
  • Popis fakturovaného plnenia: Tovar
  • Dátum doručenia: 28.09.2017
  • Celková hodnota: 128,98 €
  • Dátum zverejnenia: 17.12.2018
  • Poznámka:
Tlačiť