Faktúra č. DFO0049/19

Obstarávateľ
  • Názov: DSS pre deti a dospelých Okoč
  • IČO: 00596485
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFO0049/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Dres Joma Supernova a trenírky 12 ks + potlač 1 ks
  • Dátum doručenia: 06.09.2019
  • Celková hodnota: 438,00 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 29.10.2019
  • Poznámka:
Tlačiť