Faktúra č. DFO0032/19

Obstarávateľ
  • Názov: DSS pre deti a dospelých Okoč
  • IČO: 00596485
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFO0032/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Dávkovač liekov 13 + 17 ks
  • Dátum doručenia: 26.06.2019
  • Celková hodnota: 92,99 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 29.08.2019
  • Poznámka:
Tlačiť