Faktúra č. DFO0025/20

Obstarávateľ
  • Názov: DSS pre deti a dospelých Okoč
  • IČO: 00596485
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFO0025/20
  • Popis fakturovaného plnenia: Textilný tovar 266 ks
  • Dátum doručenia: 01.04.2020
  • Celková hodnota: 442,55 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 29.04.2020
  • Poznámka:
Tlačiť