Faktúra č. DFO0018/19

Obstarávateľ
  • Názov: DSS pre deti a dospelých Okoč
  • IČO: 00596485
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFO0018/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Dávkovač liekov 43 ks
  • Dátum doručenia: 10.04.2019
  • Celková hodnota: 129,00 €
  • Dátum zverejnenia: 29.05.2019
  • Poznámka:
Tlačiť