Faktúra č. DFB0557/19

Obstarávateľ
  • Názov: DSS pre deti a dospelých Okoč
  • IČO: 00596485
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0557/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Rukavice nitriové bez púdru, modré M 200 ks 24 bal
  • Dátum doručenia: 25.11.2019
  • Celková hodnota: 236,16 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 27.01.2020
  • Poznámka:
Tlačiť