Faktúra č. DFB0371/23

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč
  • IČO: 00596485
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0371/23
  • Popis fakturovaného plnenia: Čistiace a hygienické prostriedky a potreby, dezinfekčné prostriedky
  • Dátum doručenia: 03.08.2023
  • Celková hodnota: 1 391,86 €
  • Dátum zverejnenia: 07.09.2023
  • Poznámka:
Tlačiť