Faktúra č. DFB0365/19

Obstarávateľ
  • Názov: DSS pre deti a dospelých Okoč
  • IČO: 00596485
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0365/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Vence, záhradkárske potreby
  • Dátum doručenia: 01.08.2019
  • Celková hodnota: 201,00 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 28.09.2019
  • Poznámka:
Tlačiť