Faktúra č. DFB0310/18
Obstarávateľ
- Názov: DSS pre deti a dospelých Okoč
- IČO: 00596485
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0310/18
- Popis fakturovaného plnenia: odber zemného plynu 06/2018 - Kvetná 1
- Dátum doručenia: 01.06.2018
- Celková hodnota: 111,00 €
- Dátum zverejnenia: 17.12.2018
- Poznámka: