Faktúra č. DFB0303/18
Obstarávateľ
- Názov: DSS pre deti a dospelých Okoč
- IČO: 00596485
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0303/18
- Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky, materiál do spotreby
- Dátum doručenia: 18.04.2018
- Celková hodnota: 506,23 €
- Dátum zverejnenia: 17.12.2018
- Poznámka: