Faktúra č. DFB0238/23

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč
  • IČO: 00596485
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0238/23
  • Popis fakturovaného plnenia: Vodné 26.10.2022 - 04.05.2023 Kvetná 1 vyúčtovanie
  • Dátum doručenia: 15.05.2023
  • Celková hodnota: 96,76 €
  • Dátum zverejnenia: 02.06.2023
  • Poznámka:
Tlačiť