Faktúra č. DFB0233/19

Obstarávateľ
  • Názov: DSS pre deti a dospelých Okoč
  • IČO: 00596485
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0233/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Oprava sušičky CD 220
  • Dátum doručenia: 10.05.2019
  • Celková hodnota: 268,80 €
  • Dátum zverejnenia: 20.06.2019
  • Poznámka:
Tlačiť