Faktúra č. DFB0219/13
Obstarávateľ
- Názov: DSS pre deti a dospelých Okoč
- IČO: 00596485
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0219/13
- Popis fakturovaného plnenia: Tovar
- Dátum doručenia: 30.04.2013
- Celková hodnota: 103,27 €
- Dátum zverejnenia: 18.12.2018
- Poznámka: