Faktúra č. DFB0161/19

Obstarávateľ
  • Názov: DSS pre deti a dospelých Okoč
  • IČO: 00596485
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0161/19
  • Popis fakturovaného plnenia: KTV RB 04-06/2019
  • Dátum doručenia: 05.04.2019
  • Celková hodnota: 29,70 €
  • Dátum zverejnenia: 11.05.2019
  • Poznámka:
Tlačiť