Faktúra č. DFB0151/19

Obstarávateľ
  • Názov: DSS pre deti a dospelých Okoč
  • IČO: 00596485
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0151/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Materiál na údržbu
  • Dátum doručenia: 28.03.2019
  • Celková hodnota: 244,69 €
  • Dátum zverejnenia: 22.05.2019
  • Poznámka:
Tlačiť