Faktúra č. DFB0142/19

Obstarávateľ
  • Názov: DSS pre deti a dospelých Okoč
  • IČO: 00596485
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0142/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Materiál na údržbu
  • Dátum doručenia: 31.03.2019
  • Celková hodnota: 44,90 €
  • Dátum zverejnenia: 09.05.2019
  • Poznámka:
Tlačiť