Faktúra č. DFB0062/19

Obstarávateľ
  • Názov: DSS pre deti a dospelých Okoč
  • IČO: 00596485
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0062/19
  • Popis fakturovaného plnenia: El. energia SNP 6 02/2019
  • Dátum doručenia: 04.02.2019
  • Celková hodnota: 80,00 €
  • Dátum zverejnenia: 16.03.2019
  • Poznámka:
Tlačiť