Faktúra č. DFB0054/19

Obstarávateľ
  • Názov: DSS pre deti a dospelých Okoč
  • IČO: 00596485
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0054/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Materiál na údržbu
  • Dátum doručenia: 31.01.2019
  • Celková hodnota: 114,30 €
  • Dátum zverejnenia: 26.03.2019
  • Poznámka:
Tlačiť