Faktúra č. DFB0051/19

Obstarávateľ
  • Názov: DSS pre deti a dospelých Okoč
  • IČO: 00596485
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0051/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Telekomunikačné služby (pevná sieť) a internet (SNP6, Sokolecká 12, Kaštieľska 46)
  • Dátum doručenia: 01.02.2019
  • Celková hodnota: 105,37 €
  • Dátum zverejnenia: 16.03.2019
  • Poznámka:
Tlačiť