Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0230/25 Čistiace a hygienické potreby, Gorkého 432 Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 BANCHEM, s.r.o. 36227901 1 692,82 € 04.08.2025 02.09.2025 Faktúra
DFB0231/25 Čistiace a hygienické potreby, Sokolecká 77/12 Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 BANCHEM, s.r.o. 36227901 1 025,86 € 04.08.2025 02.09.2025 Faktúra
DFB0225/25 Odber kuchynského odpadu 7/2025 Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 INTA s.r.o. 34129863 49,20 € 04.08.2025 02.09.2025 Faktúra
DFB0232/25 Upratovací vozík, Sokolecká 77/12 Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 B2B Partner s.r.o. 44413467 108,24 € 04.08.2025 02.09.2025 Faktúra
DFB0226/25 Telekomunikačné služby (komunikačná infraštruktúra) 07/2025 Hlavná 716 (Topoľová 4,6) Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Slovak Telekom,a.s. 35763469 30,74 € 04.08.2025 02.09.2025 Faktúra
DFB0227/25 Telekomunikačné služby (mobil) 07/2025 Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Slovak Telekom,a.s. 35763469 156,15 € 04.08.2025 02.09.2025 Faktúra
DFB0228/25 Telekomunikačné služby (pevná sieť) 07/2025, internet (Sokolecká 12, SNP 6) 08/2025 Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Slovak Telekom,a.s. 35763469 98,79 € 04.08.2025 02.09.2025 Faktúra
DFB0229/25 Telekomunikačné služby (komunikačná infraštruktúra) 8/2025 Záhradkárska 5A, 5B Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Slovak Telekom,a.s. 35763469 60,15 € 04.08.2025 02.09.2025 Faktúra
DFB0224/25 Odber el. energie 08/2025 Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 encare, s.r.o. 52302555 1 554,18 € 04.08.2025 02.09.2025 Faktúra
DFB0223/25 Materiál na údržbu Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Ferdinand Ferenczi - "GALANT" - pokračovateľka živnosti Judita Ferencziová 32305800 36,85 € 01.08.2025 02.09.2025 Faktúra
DFB0222/25 Inštalačné a servisné práce 4 - 6/2025 Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 CODEX-X Mgr. Csizmadia Zoltán 35021055 73,80 € 01.08.2025 02.09.2025 Faktúra
DFB0221/25 Voda Pí 18,9 l 3 ks Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Žitnoostrovská pramenitá voda 47205750 15,60 € 31.07.2025 02.09.2025 Faktúra
DFO0058/25 Lieky 7/2025 (PSS) Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 MEDISAM s.r.o. 50971328 1 182,02 € 31.07.2025 10.09.2025 Faktúra
DFO0059/25 TENA Slip maxi L 24 ks, 6 ks , dobierka (PSS) Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 BENU SK 77, s. r. o. 50741268 128,63 € 29.07.2025 08.08.2025 Faktúra
DFB0219/25 Voda Pí 18,9 l 3 ks Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Žitnoostrovská pramenitá voda 47205750 15,60 € 22.07.2025 01.08.2025 Faktúra
DFB0220/25 Materiál na údržbu Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Attila Dorák DN-HOBBY 45669805 333,82 € 22.07.2025 01.08.2025 Faktúra
DFB0218/25 Potraviny Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo 168831 501,77 € 21.07.2025 01.08.2025 Faktúra
DFB0215/25 Voda Pí 18,9 l 2 ks Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Žitnoostrovská pramenitá voda 47205750 10,40 € 15.07.2025 22.07.2025 Faktúra
DFB0213/25 Holičské služby 6/2025 Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Veronika Huszárová 47919558 434,00 € 15.07.2025 22.07.2025 Faktúra
DFB0214/25 BOZP - OPP máj - jún/2025 Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Lászlóová Klára Ing. 43125981 400,00 € 15.07.2025 22.07.2025 Faktúra
DFB0217/25 Oprava motorového vozidla DS742ET Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Attila Lengyel - Diagnostika 44903162 520,00 € 15.07.2025 22.07.2025 Faktúra
DFB0216/25 Kniha - Moc, pomoc a bezmoc v sociálních službách... Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Martinus, s.r.o. 45503249 18,50 € 15.07.2025 07.08.2025 Faktúra
DFO0057/25 Strihanie vlasov a holenie 6/2025 Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Veronika Huszárová 47919558 394,00 € 15.07.2025 08.08.2025 Faktúra
DFO0060/25 TENA Bed Plus Wings absorpčné položky, 180x80cm, 20 ks, 12 bal., TENA Protection Wet Wipes 80 ks, 16 bal. (PSS) Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Lekáreň RPT, s. r. o. 52740447 250,40 € 15.07.2025 08.08.2025 Faktúra
DFB0210/25 Odvoz odpadovej vody 6/2025 Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Ladislav Bogár BOGÁR Trans, CROSS Bár 17679419 996,30 € 14.07.2025 22.07.2025 Faktúra
DFB0211/25 Internet 50/10 Mbits 7/2025 - Čalovská 36, 38 Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 IP HOME Slovakia s.r.o. 50050648 30,75 € 14.07.2025 22.07.2025 Faktúra
DFB0212/25 Holičské služby 7/2025 Topoľová 4,6 Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Alexandra Tamóková 47795611 48,00 € 14.07.2025 22.07.2025 Faktúra
DFO0056/25 Pedikúra (PSS) Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Marta Herta Kocsis 45261458 265,00 € 14.07.2025 08.08.2025 Faktúra
DFB0206/25 Intervenčné stretnutie ku klientovi v rozsahu 4 hodín Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Oľga Rajecová 54550050 200,00 € 11.07.2025 22.07.2025 Faktúra
DFB0207/25 Poplatok za čistenie fekálií 6/2025 Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Obec Okoč 00305642 270,00 € 11.07.2025 22.07.2025 Faktúra