Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0004/25 Voda Pí 1,9 l 2 ks Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Žitnoostrovská pramenitá voda 47205750 10,00 € 14.01.2025 04.02.2025 Faktúra
DFO0002/25 Napínacie poťahy na sedacie súpravy - M/ornžová, dobierka (PSS) Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 MEGASPLET d.o.o. 6988407000 29,38 € 13.01.2025 10.02.2025 Faktúra
DFB0571/24 Odber el. energie 12/2024 Topoľová 4, 6 Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 ZSE Energia, a.s. 36677281 755,54 € 12.01.2025 24.01.2025 Faktúra
DFB0572/24 Odber el. energie 12/2024 Gorkého 2A, 2B Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 ZSE Energia, a.s. 36677281 636,88 € 12.01.2025 24.01.2025 Faktúra
DFB0573/24 Odber el. energie 12/2024 Záhradkárska 5A, 5B Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 ZSE Energia, a.s. 36677281 494,77 € 12.01.2025 24.01.2025 Faktúra
DFB0574/24 Odber el. energie 01.11.2024 - 31.12.2024 Sokolecká ulica 12A, 12B - vyúčtovanie Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 ZSE Energia, a.s. 36677281 898,91 € 12.01.2025 24.01.2025 Faktúra
DFB0575/24 Odber el. energie 12/2024 Čalovská 36, 38 Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 ZSE Energia, a.s. 36677281 719,29 € 12.01.2025 24.01.2025 Faktúra
DFB0565/24 Poplatok za čistenie fekálií 12/2024 Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Obec Okoč 00305642 270,00 € 09.01.2025 24.01.2025 Faktúra
DFB0552/24 Zemný plyn 01 - 12/2024 SNP 6 - preplatok, vyúčtovanie Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 543,15 € 08.01.2025 24.01.2025 Faktúra
DFB0553/24 Zemný plyn 01 - 12/2024 Sokolecká 12 - preplatok, vyúčtovanie Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 102,60 € 08.01.2025 24.01.2025 Faktúra
DFB0551/24 Poplatok za poskytovanie služby mVL Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Seyfor Slovensko, a.s. 36237337 5,68 € 07.01.2025 24.01.2025 Faktúra
DFB0002/25 Ochrana osobných údajov 01 - 02/2025, školenie 13. Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 ITAK s.r.o 36523488 92,25 € 04.01.2025 24.01.2025 Faktúra
DFB0003/25 Mesačný poplatok - bezpečnostný SIM 01 - 03/2025 Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Jablotron Slovakia, s.r.o. 31645976 11,03 € 03.01.2025 24.01.2025 Faktúra
DFO0110/24 Strihanie vlasov 12/2024 Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Veronika Huszárová 47919558 127,50 € 03.01.2025 20.02.2025 Faktúra
DFO0111/24 Televízor UE32T5302CE vrátane držiaka M160B 23" - 42" 1 ks (PSS) Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Tibor Ládi - Tibik shop-service 14060884 300,00 € 03.01.2025 20.02.2025 Faktúra
DFO0112/24 Lieky 12/2024 (PSS) Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 MEDISAM s.r.o. 50971328 1 447,15 € 02.01.2025 20.02.2025 Faktúra
DFB0547/24 Telekomunikačné služby (komunikačná infraštruktúra) 12/2024 Hlavná 716 (Topoľová 4,6) Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Slovak Telekom,a.s. 35763469 29,99 € 01.01.2025 24.01.2025 Faktúra
DFB0548/24 Telekomunikačné služby (mobil) 12/2024 Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Slovak Telekom,a.s. 35763469 153,20 € 01.01.2025 24.01.2025 Faktúra
DFB0549/24 Telekomunikačné služby (pevná sieť) 12/2024, 01/2025, internet (Sokolecká 12, SNP 6) 01/2025 Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Slovak Telekom,a.s. 35763469 96,41 € 01.01.2025 24.01.2025 Faktúra
DFB0550/24 Telekomunikačné služby (komunikačná infraštruktúra) 01/2025 Záhradkárska 5A, 5B Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Slovak Telekom,a.s. 35763469 58,68 € 01.01.2025 24.01.2025 Faktúra