Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0117/25 Odber kuchynského odpadu 4/2025 Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 INTA s.r.o. 34129863 49,20 € 05.05.2025 26.05.2025 Faktúra
DFB0113/25 Telekomunikačné služby (komunikačná infraštruktúra) 5/2025 Záhradkárska 5A, 5B Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Slovak Telekom,a.s. 35763469 60,15 € 05.05.2025 26.05.2025 Faktúra
DFB0114/25 Telekomunikačné služby (pevná sieť) 04/2025, internet (Sokolecká 12, SNP 6) 05/2025 Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Slovak Telekom,a.s. 35763469 98,67 € 05.05.2025 26.05.2025 Faktúra
DFB0115/25 Telekomunikačné služby (mobil) 04/2025 Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Slovak Telekom,a.s. 35763469 161,27 € 05.05.2025 26.05.2025 Faktúra
DFB0116/25 Telekomunikačné služby (komunikačná infraštruktúra) 04/2025 Hlavná 716 (Topoľová 4,6) Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Slovak Telekom,a.s. 35763469 30,74 € 05.05.2025 26.05.2025 Faktúra
DFB0110/25 Holičské služby 4/2025 Topoľová 4,6 Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Alexandra Tamóková 47795611 51,00 € 02.05.2025 26.05.2025 Faktúra
DFB0111/25 Odber el. energie 05/2025 Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 encare, s.r.o. 52302555 1 554,18 € 02.05.2025 26.05.2025 Faktúra
DFO0033/25 Lieky 4/2025 (PSS) Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 MEDISAM s.r.o. 50971328 1 413,71 € 30.04.2025 12.06.2025 Faktúra
DFB0109/25 Záhradkárske potreby Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Németh Fridrich 34433287 92,70 € 29.04.2025 26.05.2025 Faktúra
DFO0032/25 TENA Bed Plus Wings absorpčné položky, 180x80cm, 3 ks, TENA Slip maxi L 24 ks, 9 ks dobierka (PSS) Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 BENU SK 77, s. r. o. 50741268 238,05 € 28.04.2025 13.05.2025 Faktúra
DFB0108/25 Kosačka Riwall RPM 5135 Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 HOBBY - Németh, s.r.o. 44852835 261,20 € 28.04.2025 26.05.2025 Faktúra
DFB0107/25 Voda Pí 18,9 l 2 ks Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Žitnoostrovská pramenitá voda 47205750 10,00 € 24.04.2025 30.04.2025 Faktúra
DFB0106/25 EPI právny systém - práca, mzdy a odmeňovanie - ročný prístup do online časopisu s archívom 01.05.2025 - 30.04.2026 Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Poradca podnikateľa, spol. s r. o. 31592503 113,00 € 24.04.2025 30.04.2025 Faktúra
DFB0105/25 Inštalačné a servisné práce 1 - 3/2025 Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 CODEX-X Mgr. Csizmadia Zoltán 35021055 73,80 € 23.04.2025 30.04.2025 Faktúra
DFB0103/25 Kuchynské potreby (jednorazový riad), kancelárske potreby, batérie, Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Zoltan Brinzik - Office Center 46543112 587,90 € 22.04.2025 25.04.2025 Faktúra
DFB0104/25 Oprava motorových vozidiel DS742ET a DS016CZ Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Attila Lengyel - Diagnostika 44903162 204,00 € 22.04.2025 25.04.2025 Faktúra
DFB0101/25 Revízia zdvíhacích zariadení Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 ARES spol. s r.o. 31363822 147,60 € 16.04.2025 25.04.2025 Faktúra
DFB0102/25 Oprava zdvíhacích zariadení Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 ARES spol. s r.o. 31363822 186,96 € 16.04.2025 25.04.2025 Faktúra
DFB0100/25 Materiál na údržbu Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Attila Dorák DN-HOBBY 45669805 290,09 € 15.04.2025 25.04.2025 Faktúra
DFB0098/25 Odvoz odpadovej vody 3/2025 Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Ladislav Bogár BOGÁR Trans, CROSS Bár 17679419 996,30 € 14.04.2025 25.04.2025 Faktúra
DFB0097/25 Internet 50/10 Mbits 4/2025 - Čalovská 36, 38 Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 IP HOME Slovakia s.r.o. 50050648 30,75 € 14.04.2025 25.04.2025 Faktúra
DFB0099/25 Zážitková dvojdňová konferencia Cestou k stálosti Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Navzájom lepší 51564882 990,00 € 14.04.2025 25.04.2025 Faktúra
DFB0096/25 Skupinová supervízia, cestovné náklady Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Mgr. Peter Kollárovič - LIFE consult 41261097 206,00 € 11.04.2025 25.04.2025 Faktúra
DFO0031/25 Pedikúra (PSS) Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Marta Herta Kocsis 45261458 190,00 € 11.04.2025 13.05.2025 Faktúra
DFB0095/25 Holičské služby 3/2025 Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Veronika Huszárová 47919558 594,00 € 10.04.2025 30.04.2025 Faktúra
DFO0030/25 Strihanie vlasov 3/2025 Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Veronika Huszárová 47919558 143,00 € 10.04.2025 13.05.2025 Faktúra
DFB0094/25 Poplatok za čistenie fekálií 3/2025 Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Obec Okoč 00305642 270,00 € 09.04.2025 25.04.2025 Faktúra
DFB0093/25 Voda Pí 18,9 l 2 ks Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Žitnoostrovská pramenitá voda 47205750 10,00 € 08.04.2025 25.04.2025 Faktúra
DFB0092/25 Intervenčné stretnutie ku klientovi v rozsahu 6 hodín Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Oľga Rajecová 54550050 300,00 € 08.04.2025 25.04.2025 Faktúra
DFB0091/25 Odber el. energie 03/2025 - vyúčtovanie Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 encare, s.r.o. 52302555 955,85 € 08.04.2025 25.04.2025 Faktúra